银江股份有限公司关于控股股东非经营性资金占用事项及前期重大差错更正的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司(以下简称“公司”)于自查中发现,过往年度存在公司控股股东银江科技集团有限公司未履行相关程序非经营性占用上市公司资金的情形。截至公司2020年度报告披露日,相关资金占用问题已消除,公司亦对过往年度报表进行了差错更正。相关事宜已于2021年4月28日进行了披露,具体详见当日公告。
鉴于相关资金占用事项已消除,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对相关事项进行了审核并出具了审核及鉴证报告。现将中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《银江股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及《关于银江股份有限公司2020年度前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》进行补充公告。具体报告详见同日披露的相关公告。
备查文件:
1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《银江股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》;
2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于银江股份有限公司2020年度前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
2021年5月26日