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国药一致:内部控制鉴证报告
公告日期:2021-04-02
国药集团一致药业股份有限公司
内部控制审计报告
2020 年度
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                                       安永华明(2021)专字第61295118_H01号
                                                 国药集团一致药业股份有限公司
国药集团一致药业股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了国药集团一致药业股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。
    一、 企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国药集团一致
药业股份有限公司董事会的责任。
    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、 内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、 财务报告内部控制审计意见
    我们认为,国药集团一致药业股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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                          内部控制审计报告(续)
                                       安永华明(2021)专字第61295118_H01号
                                                 国药集团一致药业股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:李剑光
                                                     中国注册会计师:李远芬
          中国 北京                                      2021 年 3 月 31 日
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