2022年度财务预算报告
特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2022年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据2021年度的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同均能按时按公司所制定的价格执行。本预算报告包括公司及下属全资子公司安徽鑫发铝业有限公司、苏州鑫铂铝业科技有限公司、安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂光伏材料有限公司和孙公司安徽鑫铂科技有限公司。
二、主要财务指标预测
在2021年的基础上,结合2022年度的总体经营规划,公司力争通过经营管理团队的努力,实现销量较2021年度60%-80%的增长。
三、风险提示
本预算为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标,能否实现受新业务拓展进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会2022年3月3日