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华阳国际:2019年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2019-03-27

2019年度财务预算报告

特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了公司《2019年度财务预算报告》,主要内容如下:

一、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;

6、公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制的基础和范围

1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致;

2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算;

3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。

三、财务预算及说明

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司

管理层研究讨论,编制了公司2019年度财务预算方案如下:2019年度公司营业收入预计同比增长25%-35%,净利润预计同比增长10%-20%。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会. 2019 年3月27日


  附件:公告原文
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