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美亚光电:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 下载公告
公告日期:2019-04-03

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001729号

合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2018年12月31日)

目 录页 次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1-2
二、合肥美亚光电技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表1

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2019] 001729号

合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称美亚光电公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月2日签发了大华审字[2019] 003715号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的规定,就美亚光电公司编制的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美亚光电公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了

大华核字[2019] 001729号关联方资金占用情况的专项说明

第2页

对美亚光电公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:合肥美亚光电技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴琳
中国·北京
中国注册会计师:高山
二〇一九年四月二日
合肥美亚光电技术股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
资金占用方类别资金占用 方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2018年期初占 用资金余额2018年度占用 累计发生金额2018年度偿还 累计发生金额2018年期末占用资金余额占用形 成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
关联方自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计
总计

  附件:公告原文
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