广州杰赛科技股份有限公司 2013 年度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
广州杰赛科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人杨绍华及会计机构负责人(会计主
管人员)叶桂梁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介 ....................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8
第四节 董事会报告 .................................................10
第五节 重要事项 ...................................................39
第六节 股份变动及股东情况 .........................................50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................56
第八节 公司治理 ...................................................67
第九节 内部控制 ...................................................80
第十节 财务报告 ...................................................83
第十一节 备查文件目录 ............................................189
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、杰赛科技 指 广州杰赛科技股份有限公司
中国电科 指 中国电子科技集团公司
七所 指 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)
中科招商 指 深圳市中科招商创业投资有限公司
广州风投 指 广州科技风险投资有限公司
珠海杰赛 指 珠海杰赛科技有限公司
杰赛香港 指 杰赛香港有限公司
杰赛印尼 指 杰赛科技印尼有限公司
杰赛马来 指 杰赛科技马来西亚有限公司
互教通 指 广州杰赛互教通信息技术有限公司
一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式,云计算
云计算 指 可以通过网络将各种 IT 资源集成使用,从而提供更强的计算能力,
并提高 IT 资源使用效率。
公众信息网络 指 电信网、广播电视网和互联网
在公众网的基础上,通过相关技术建立起来的面向行业应用的智能专
智能专用网络 指
用信息处理网络
三网融合 指 电信网、互联网和有线电视网三大网络的高层业务应用的融合
通过信息传感设备,按约定的协议,把相关物品与互联网相连接,进
物联网 指 行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控
和管理的一种网络。
PCB 指 Printed circuit board,印制电路板的英文缩写
信息、通信和技术三个英文单词的词头组合,它是信息技术与通信技术
ICT 指
相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
中国印制电路行业协会(China Printed Circuit Association,CPCA)的
CPCA 指
英文缩写
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重大风险提示
1、新产品产业化风险
由于信息网络行业技术更新和升级较快,国家政策以及市场需求的变化将
直接影响研发和新产品的产业化的进程。公司将不断完善跨部门、跨网络、多
技术、以市场为导向的技术研发体系,关注新技术的进步,及时跟踪技术水平
的提升和市场变化,并适时做出调整。
2、营业收入季节性波动和应收账款比例较高的风险
由于公司的主要客户电信运营商、广电运营商、大型专用网络用户等企事
业单位每年的计划、招标、建设、验收、结算具有明显的季节性,整个服务周
期和收款期较长,使得公司收入和利润具有较强的季节性(通常集中在第四季
度),且应收账款较大。虽然本公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的
优质客户,并且本公司账龄结构符合行业回款特征,应收账款期限较短,账龄 1
年以内的应收账款平均占 70%以上,同时制定了完善的应收账款催收和管理制
度,但由于本公司应收账款金额较大,如果发生无法及时收回货款的情况,公
司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为此,公司将不断加强应收账款催
收和项目管理,进一步改善财务结构。
3、人才流失风险
本公司涉及的行业属于技术服务和高端制造业,公司的核心生产、技术和
管理骨干是公司的核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧,使得公司面临人
才流失的风险。公司将建立健全有吸引力的薪酬和激励机制,推动从“管理晋
升导向”向“职业提升导向”的人力资源模式,以吸引人才、留住人才。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 杰赛科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州杰赛科技股份有限公司
公司的中文简称 杰赛科技
公司的外文名称(如有) GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JIESAI
公司的法定代表人 韩玉辉
注册地址 广州市新港中路 381 号
注册地址的邮政编码 510310
办公地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼
办公地址的邮政编码 510310
公司网址 http://www.chinagci.com
电子信箱 IR@chinagci.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄 征 张悦盛
联系地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼
电话 020-84118343 020-84118343
传真 020-84119246 020-84119246
电子信箱 IR@chinagci.com IR@chinagci.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 11 月 19 日 广州市工商局 440101000006499 440105231213038 23121303-8
报告期末注册 2013 年 09 月 30 日 广州市工商局 440101000006499 440105231213038 23121303-8
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变化。
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名 李文祥 王小红
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中国深圳红岭中路 1010 号国 2011 年 1 月 28 日至 2013 年 12
国信证券股份有限公司 张俊杰、吴风来
际信托大厦十楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入(元) 1,684,841,814.74 1,406,783,198.64 19.77% 1,205,957,095.36
归属于上市公司股东的净利润
96,985,795.55 85,416,053.38 13.55% 77,088,387.16
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
81,552,370.48 72,442,665.42 12.58% 63,406,665.77
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
21,557,134.19 81,764,753.36 -73.64% 108,674,773.73
(元)
基本每股收益(元/股) 0.28 0.25 12% 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.25 12% 0.22
加权平均净资产收益率 9.42% 8.74% 0.68% 8.82%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产(元) 2,068,025,570.77 1,794,846,230.82 15.22% 1,488,534,122.50
归属于上市公司股东的净资产
1,066,969,996.80 1,011,442,329.48 5.49% 948,939,173.83
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 96,985,795.55 85,416,053.38 1,066,969,996.80 1,011,442,329.48
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 96,985,795.55 85,416,053.38 1,066,969,996.80 1,011,442,329.48
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-173,793.38 -73,909.30 -125,637.47
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 16,787,006.43 14,932,930.09 16,435,246.70
受的政府补助除外)
债务重组损益 -100,604.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,617,934.16 606,477.96 -124,764.81
减:所得税影响额 2,750,344.30 2,323,301.27 2,394,443.58
少数股东权益影响额(税后) 47,377.84 68,205.52 108,679.45
合计 15,433,425.07 12,973,387.96 13,681,721.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,公司实现营业总收入16.85亿元,同比增长19.77%;利润总额1.10亿元,同比增
长11.81%;归属于上市公司股东的净利润9,698.58万元,同比增长13.55%;经营活动产生的
现金流量净额2,155.71万元。本年度公司加强在成本费用集采、预算控制力度、供应链管理、
应收账款催收等方面的执行与管控,从而使公司在复杂多变的宏观经济环境下实现了经营业
绩的稳健增长。
2013年,公司移动通信技术服务业务扩大至中国联通的22个省、中国移动的3个省,同时,
随着杰赛印尼公司一系列框架合同的签订、杰赛马来公司的起步运营,公司逐步成为华为、
中兴海外布局倚重的主流分包商之一,为进一步实施公司海外战略奠定了良好的基础。印制
电路板业务,通过不断改进工艺、优化流程,以缓解产能不足的现状,在行业有所萎缩的背
景下,保持了整体增长势头,台阶板、背钻工艺板、刚挠结合板实现了批量生产,埋电容板、
埋电阻板及高性能微波板已获得军工单位认可;在产业链上实现了“布线设计+PCB生产+SMT
贴装+器件组装”一站式服务。系统集成业务,以加大物联网、云计算融合创新与发展为着力
点,以物联网和智慧城市为主线,签订超千万元的合同突破20项,获取了“广州市超级计算
机中心机房装修及配套工程”、“广州市公安局黄标车冲禁令自动识别抓拍系统”等有影响
力的项目,广州市“食得放心”信息化顶层设计概要项目通过验收,在智慧城市食品安全信
息化建设领域取得了新进展。
2013年,公司被国家知识产权局确定为“第一批国家级知识产权优势企业”,荣获2013
年海珠区(首届)区长质量奖,并作为副理事长单位加盟广州校地协同创新联盟。积极开展
学术和技术交流,组织或承办了“4G+3D”专题技术讲座、云计算新技术宣讲暨产品发布会、
湖南省电子政务云技术研讨会,并组团参加了第五届中国云计算大会,在业界引起了较大的
反响,保持了在云计算发展与应用方面的先发优势,威邦云终端取得了“广东省优秀云计算
产品和应用”荣誉。截至2013年,公司专利申请总量为455项(发明专利337项),已授权的
专利总量为197项(发明专利109项),增强了对核心产品和技术的知识产权保护。
园区建设方面,云埔项目二期工程建设项目土建工程全部完工,并完成了能评、项目立
项备案、环评报告编制及提交工作,为下一步实施新的产业结构调整和场地资源配置奠定了
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较好的基础。珠海杰赛科技园一期工程建设项目完成了生产厂房主体结构封顶,2014年2月完
成土建工程。
资本市场方面,公司发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会
审核通过,并取得《关于核准广州杰赛科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监
许可[2014]270号,批复日期2014年3月10日),核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的
公司债券。
二、主营业务分析
1、概述
公司是国内少数能为移动通信网、互联网、广电网、专用网等信息网络建设提供“全流
程、跨网络、多技术”服务和产品的综合解决方案提供商,主要从事移动通信网络规划设计、
通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆
盖产品(天线、直放站、WLAN等)和网络接入产品(数字机顶盒等)生产等,目前主要收入
和利润来源是移动通信网络规划设计和印制电路板业务。主要客户为电信运营商(中国联通、
中国移动、中国电信)、广电运营商、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位。
1、报告期内,公司实现营业收入168,484.18万元,较上年同期增长19.77%,主要原因是
公司继续探索高端市场的发展策略,开创项目精品化、产品线核心化、技术产业化、服务专
业化的多元局面,力争在平台、渠道和资源方面开启更深层次的高端合作,实现了公司公众
网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、网络接入设备、通信类印制电路板等业务实现
的较快增长。
2、报告期内,公司营业成本为128,204.71万元,较上年同期增长22.87%,主要原因是本
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期营业收入增加导致营业成本相应增加,且专用网络综合解决方案、网络覆盖设备、通信类
印制电路板结算成本同比增加所致。
3、报告期内,公司销售费用为8,320.90万元,较上年同期增长14.64%,主要为市场人员
的人工、运输费、检测及维修费用的增加。
4、报告期内,公司管理费用为18,687.62万元,较上年同期增长18.57%,主要为新技术
研发费用投入、中介机构服务费、折旧费等费用的增加。
5、报告期内,公司财务费用为1,420.61万元,较上年同期增长235.32%,主要是报告期
内一方面随公司业务量的扩张而增加经营周转融资,导致利息支出增加,另一方面是报告期
定期存款本金较上年同期减少,利息收入同比下降所致。
6、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为2,155.71万元,较上年同期下降73.64%,
主要为随业务规模的增长,材料、外协劳务、差旅等相关支付增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司继续探索高端市场的发展策略,开创项目精品化、产品线核心化、技术
产业化、服务专业化的多元局面,力争在平台、渠道和资源方面开启更深层次的高端合作,
实现了公司公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、网络接入设备、通信类印制电
路板等业务的较快增长。同时继续通过加大成本费用集采和预算控制力度、推进供应链管理、
强化应收账款梳理与催收等措施以提升企业效益,在面对2013年复杂多变的国际形势和国内
经济运行环境的情况下,实现了营业利润、利润总额、基本每股收益等业绩指标的稳健增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入168,484.18万元,较上年同期增长19.77%,主要原因是公
司持续加大市场开拓和研发投入,公司公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、网
络接入设备、通信类印制电路板等业务实现较快增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
通信类印制电路板(单 销售量 297,176 191,924 54.84%
位:平方米) 生产量 293,323 198,132 48.04%
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库存量 15,421 11,595 33.00%
销售量 1,945,150 2,266,115 -14.16%
网络覆盖设备(单位:
生产量 1,942,570 2,269,507 -14.41%
台)
库存量 63,253 65,734 -3.77%
销售量 370,591 354,860 4.43%
网络接入设备(单位:
生产量 364,925 362,480 0.67%
台)
库存量 11,876 6,210 91.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
通信类印制电路板本年生产量同比增长48.04%,销售量同比增长54.84%,库存量同比增
长33.00%,主要由于报告期原有大客户需求增大,且公司加大大批量订单的开拓力度,实现
本年PCB业务规模进一步增长,使该业务在生产、销售、库存等各环节呈现同比增长的态势。
网络接入设备本年库存量同比增长91.24%,主要为未交付的订单增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 275,988,591.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.7%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 客户 1 94,196,400.17 5.02%
2 客户 2 50,183,743.60 2.67%
3 客户 3 48,080,179.20 2.56%
4 客户 4 43,510,111.85 2.32%
5 客户 5 40,018,156.46 2.13%
合计 —— 275,988,591.28 14.7%
3、成本
行业分类
单位:元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
通信行业 人工费 163,566,446.33 12.76% 149,027,898.71 14.28% 7.31%
通信行业 材料费 813,834,484.12 63.48% 617,214,975.01 59.15% 29.3%
通信行业 制造与施工费用 304,646,162.65 23.76% 277,188,263.87 26.57% 16.91%
产品分类
单位:元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
公众网络 人工及外协 79,641,488.91 26.26% 69,637,566.48 25.39% 14.37%
公众网络 差旅及租车 78,083,368.62 25.75% 67,251,971.56 24.52% 16.11%
公众网络 材料费 77,741,093.97 25.64% 71,035,223.82 25.9% 9.44%
公众网络 施工费用等 67,761,059.74 22.35% 66,337,310.34 24.19% 2.15%
公众网络 合计 303,227,011.24 100% 274,262,072.19 100% 10.56%
专用网络 人工费 7,457,346.73 1.8% 4,515,026.70 1.66% 65.17%
专用网络 材料费 282,069,540.67 67.94% 155,040,432.14 57.11% 81.93%
专用网络 施工费用等 125,657,213.59 30.27% 111,939,252.84 41.23% 12.25%
专用网络 合计 415,184,100.99 100% 271,494,711.68 100% 52.93%
网络覆盖设备 人工费 5,781,347.85 5.18% 9,965,910.02 6.93% -41.99%
网络覆盖设备 材料费 103,439,146.54 92.6% 130,172,214.26 90.5% -20.54%
网络覆盖设备 制造费 2,489,502.86 2.23% 3,701,902.90 2.57% -32.75%
网络覆盖设备 合计 111,709,997.25 100% 143,840,027.18 100% -22.34%
网络接入设备 材料费 67,335,971.55 88.46% 55,512,204.39 89.74% 21.3%
网络接入设备 加工费与施工费 8,784,085.67 11.54% 6,347,843.50 10.26% 38.38%
网络接入设备 合计 76,120,057.22 100% 61,860,047.89 100% 23.05%
通信类印制电路
人工费 70,686,262.84 18.04% 64,909,395.52 22.23% 8.9%
板等
通信类印制电路
材料费 283,248,731.39 70.78% 205,454,900.40 70.37% 37.86%
板等
通信类印制电路
制造费 21,870,888.33 11.18% 21,609,982.74 7.4% 1.21%
板等
通信类印制电路
合计 375,805,882.56 100% 291,974,278.65 100% 28.71%
板等
说明
专用网络业务成本同比增长52.93%,主要由于报告期内随该业务量增长而增长,略高于
收入增长率(52.30%)0.63个百分点,成本基本在可控范围内,从成本结构看,由于云计算
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项目结算收入同比增长,而其成本主要以终端材料为主,以致材料费占营业成本比重同比增
长10.83个百分点,施工费用占营业成本比重同比减少10.96个百分点。
网络覆盖设备业务成本同比下降22.34%,主要由于报告期内随无线覆盖业务订单量下降
而下降,成本构成变化不大,且基本可控。
网络接入设备业务加工费与施工费用同比增加38.38%,主要由于报告期内新增广电机房
网络建设改造工程项目施工费用增加所致。
通信类印制电路板业务材料费同比增加37.86%,主要为报告期内客户订单需求量增加,
PCB业务生产所耗费材料成本随之增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 206,483,152.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 18.92%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商 1 60,430,516.00 5.54%
2 供应商 2 44,091,316.75 4.04%
3 供应商 3