吉林利源精制股份有限公司 2015 年半年度报告全文
吉林利源精制股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 7 月
吉林利源精制股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示和目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
风险提示:
1、市场竞争的风险 铝挤压行业是完全竞争性的市场,进入的门槛并不高。因此,呈现
出铝挤压企业数量多,集中度低且以中小企业为主的现状。同时,铝挤压企业后续加工能力
普遍不强,产品主要以铝门窗为主,铝挤压厂主要以初级铝挤压材供应市场,因此,在中低
端市场的竞争日趋激烈。目前,公司销售区域主要集中于东北地区,是该地区大型的铝型材
生产商之一。随着公司新产品的投产和业务规模的扩大,未来将更多参与在华北、华东、国
际市场等相对竞争激烈市场的竞争。如果公司不能持续增强竞争能力,在日益激烈的竞争环
境下,将面临一定的市场竞争风险。
2、原材料价格波动的风险 公司原材料成本占生产成本的比重较高,如果铝价未来波动
幅度较大,将对公司的经营造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险,公司积极研究分
析铝价的走势,采取“铝价+加工费”的产品定价模式,结合“以销定产”的订单式生产模式、
动态调整的库存管理模式等,最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响,但是
铝价的大幅波动仍会给公司带来一定经营风险。
3、固定资产投资产能消化和影响公司业绩的风险 公司前次非公开发行募投项目已陆续
建设完毕,达到预定可使用状态的设备已陆续结转固定资产。相关建设项目的实施可以提升
公司产品的技术档次、扩大公司经营规模,进一步完善公司产品结构,提高公司的品牌知名
度和综合竞争能力。虽然相关投资项目具有广阔的市场前景,但可能出现由于项目产品市场
情况发生变化或市场开拓不力而导致项目产品销售数量、销售价格达不到预期水平的情况。
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如果产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点,则存在影响公司经营业绩的风险。
4、两次非公开发行股票的风险 公司目前存在两次非公开发行股票,一是公司在沈阳新
建轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目,非公开发行股票融资 40 亿,二是公司员工持股,
非公开发行股票 4 亿元。对于两次非公开发行股票事项,存在产业政策变动风险、市场风险、
技术风险、原材料价格波动的风险、募集资金投资项目风险、经营和管理风险、勇利能力摊
薄风险、审批风险、股市波动风险等。具体风险陈述,公司已在非公开发行股票预案中具体
列示,请详见巨潮资讯网公司非公开发行股票预案中的”股票发行相关的风险说明“。
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目录
第一节 重要提示和目录.................................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 33
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录...................................................................................................................... 95
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 利源精制 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林利源精制股份有限公司
公司的中文简称(如有) 利源精制
公司的外文名称(如有) Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)LYPM
公司的法定代表人 王民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张莹莹
吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园
联系地址
区
电话 0437-3166501
传真 0437-3166501
电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,087,639,791.99 931,345,948.45 16.78%
归属于上市公司股东的净利润(元) 247,817,819.05 211,589,947.26 17.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
239,912,392.32 211,589,947.26 13.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 410,123,089.15 382,527,226.89 7.21%
基本每股收益(元/股) 0.26 0.23 13.04%
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.23 13.04%
加权平均净资产收益率 7.30% 6.62% 0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 7,604,688,474.38 6,701,306,082.62 13.48%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,603,509,191.53 3,436,334,505.58 4.86%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,481,766.28
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一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,818,735.76
减:所得税影响额 1,395,075.31
合计 7,905,426.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年,公司管理层根据年初下达的计划指标,经过全体员工的努力,较好的完成上半年的各项指标。报告期
内,公司实现营业收入 108,764 万元,较上年同期增长 16.78%;净利润 24,782 万元,较上年同期增长 17.12%。
二、主营业务分析
概述
报告期营业收入为 1,087,639,791.99 元,较上年同期增长 16.78%,主要是本报告期随着公司业务的增长,公司产销量的
增加,带来的营业收入的增加;
报告期营业成本为 696,378,178.15 元,较上年同期增长 12.20%,主要原因为公司产销量的增加,相应的成本投入增加;
报告期销售费用为 3,542,340.35 元,较上年同期减少 6.96%,主要原因为公司本期的运输费用减少;
报告期管理费用为 19,428,040.90 元,较上年同期增长 0.33%;
报告期财务费用为 76,591,272.37 元,较上年同期增长 81.11%,主要原因为本期公司的银行借款增加;
报告期研发投入为 33,770,193.76 元,较上年同期增长 19.68%;
报告期经营活动产生的现金流量净额 410,123,089.15 元,较上年同期增加 7.21%,主要原因为公司销售收入较同期增加;
报告期投资活动产生的现金流量净额-381,771,762.24 元,较上年同期减少 3.02%,主要原因为公司本期无新增大额项目
投资。
报告期筹资活动产生的现金流量净额 554,791,943.50 元,较上年同期增加 29.79%,主要原因系报告期内公司取得的借
款增加。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,087,639,791.99 931,345,948.45 16.78%
营业成本 696,378,178.15 620,663,602.08 12.20%
销售费用 3,542,340.35 3,807,307.71 -6.96%
管理费用 19,428,040.90 19,364,645.11 0.33%
本期较上期借款增加,
财务费用 76,591,272.37 42,289,983.63 81.11%
产生的利息支出增加。
所得税费用 45,086,591.32 39,416,266.68 14.39%
研发投入 33,700,193.76 28,158,277.21 19.68%
经营活动产生的现金流
410,123,089.15 382,527,226.89 7.21%
量净额
投资活动产生的现金流
-381,771,762.24 -393,641,310.54 -3.02%
量净额
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筹资活动产生的现金流
544,791,943.50 419,755,626.92 29.79%
量净额
现金及现金等价物净增 本期销售收入及相关金
573,143,270.41 408,641,543.27 40.26%
加额 融机构借款增加。
本期公司将收到的票据
应收票据 200,000.00 4,728,079.91 -95.77%
支付给上游采购厂家。
本期预付货款及新建项
预付账款 269,584,563.55 91,926,718.79 193.26%
目前期筹备资金。
本期公司根据前次非公
固定资产 3,569,085,509.38 1,517,673,135.80 135.17% 开发行投资项目陆续投
入情况结转固定资产。
本期公司根据前次非公
在建工程 321,133,829.11 2,225,754,695.23 -85.57% 开发行投资项目陆续投
入情况结转固定资产。
短期借款 2,221,000,000.00 1,604,000,000.00 38.47% 本期银行借款增加
本期公司新客户的预付
预收款项 20,558,417.71 5,670,993.24 262.52%
货款增加。
本期末公司未支付的职
应付职工薪酬 9,697,462.12 6,821,510.84 42.16%
工薪酬。
本期公司实现的增值税
应交税费 31,168,831.28 -4,122,602.82 -856.05%
和所得税增加。
本期公司收取的各类押
其他应付款 7,703,705.31 1,951,160.42 294.83%
金款增加。
本期公司实施了 2014 年
股本 936,000,000.00 468,000,000.00 100.00%
度利润分配方案
本期公司增值税增加,
营业税金及附加 7,249,424.28 556,788.68 1,202.01% 相应计提的营业税金及
附加增加。
本期收到的设备厂家赔
营业外收入 12,283,527.62 8,062,052.09 52.36%
偿款增加。
本期内部销售的进项税
营业外支出 2,983,025.58 1,658,278.18 79.89%
额转出增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年,公司经营计划完成均在年初预计范围内,符合前期披露的预计情况。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 1,087,430,003.74 696,264,055.88 35.97% 16.78% 12.18% 2.62%
分产品
工业用材 458,235,745.93 296,211,978.45 35.36% 21.86% 18.78% 1.68%
装饰、建筑用材 334,580,035.09 222,904,680.22 33.38% 10.37% 8.61% 1.09%
深加工用材 294,614,222.72 177,147,397.21 39.87% 16.90% 6.69% 5.75%
分地区
东北地区 970,067,620.62 620,797,486.25 36.00% 28.57% 23.60% 2.57%
华北地区 78,974,292.34 51,042,564.97 35.37% 2.66% -0.63% 2.14%
华东地区 25,964,654.30 16,792,077.61 35.33% -44.55% -46.51% 2.37%
华南地区 1,486,220.40 957,048.76 35.61% -45.61% -47.79% 2.70%
西南地区 115,540.90 74,096.38 35.87% -99.52% -99.54% 3.41%
华中地区 341,854.64 220,667.17 35.45% 43.52% 37.54% 2.81%
其他 -100.00% -100.00% -32.66%
出口 10,479,820.54 6,380,114.74 39.12% -59.54% -63.36% 6.34%
四、核心竞争力分析
公司经过多年的积累,在设备先进性、核心技术、产品品质、客户开发和维护等方面形成较强的竞争优势,综合竞争能
力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、先进、齐全的生产线优势
公司经过十多年在铝挤压行业的经营,目前已经拥有设备先进、工序齐全的铝挤压生产线,包括铝合金圆铸锭熔铸生产
线、模具设计与制造生产线、铝型材挤压生产线、铝型材深加工生产线、铝型材表面处理生产线等,且均采用技术先进的生
产设备,大部分是从德国、意大利、日本、美国进口。
公司采用行业内领先的铝合金熔铸设备 8 套,包括先进的圆形开盖高效节能熔铝炉和倾动保温炉,能够铸造出符合客户
各种指标需求的铝合金圆铸锭,指标包括 1 系-7 系合金配比、抗拉强度、表面洁净度、焊接性能等,并可铸造出空心铝合
金棒用于无缝管材的挤压和高端产品制造。公司是国内同行中少数几家拥有大型立式淬火系统的企业,且设备性能领先,是
公司生产高附加值、强硬度的特殊铝型材的技术保障。先进的熔铸设备和长期积累的熔铸技术是研发和制造高端铝合金型材
的先决条件。
公司从日本三菱、大隈、牧野等公司引进了先进的模具加工中心等模具制造设备,并引进技术人才,进行自主设计研发,
建立了规格齐全的模具制造加工车间,如高强超硬 7 系合金挤压所用模具的设计制造,变径管的挤压针头的设计制造等。公
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司自身拥有设备先进的模具加工生产线在公司研发新产品、开发关键客户中起到了重要的作用,如成为上海地铁 11 号线项
目、深圳地铁 7 号线项目车辆型材的制造商,同时公司内部模具设计生产能缩短产品生产周期,提高生产效率。
公司目前拥有技术领先、挤压吨位完整的挤压生产线,核心的生产设备主要从德国、意大利进口,系同挤压吨位世界最
先进的加压设备,有助于公司生产大型、高质量、高附加值的铝挤压材。公司目前在用和将于 2015 年建成的挤压生产线共
26 条,包括了 4.5MN-36MN、45MN、60MN、85 MN、100 MN、160 MN 等完整的挤压机序列,不仅使公司具备了轨道交
通领域大截面铝型材、大规格幕墙型材等的挤压能力,还使公司能为电力、石油钻探等领域提供高标准的铝合金无缝管和变
径无缝管等铝挤压产品。
随着首发和前次非公开募投项目的陆续投产,公司从日本、美国等国家引进了数十台各种型号和加工规格的加工中心以
及蒙皮拉伸机和摩擦搅拌焊设备。公司目前拥有 6 个深加工车间,具备小到精密零部件大到车头车体等超大部件的深加工能
力,大大的提高了铝型材的深加工能力,进一步提高了产品附加值和完善了公司的生产线,进而提升了公司的盈利水平和综
合竞争能力。
公司现拥有全自动氧化/着色/电泳涂漆生产线一套(日本爱铝麦克斯设计)、全自动数控氟碳喷涂生产线一条(日本兰
氏)、静电粉末喷涂生产线两条(瑞士进口)、木纹转印生产线六条(意大利进口)、隔热复合生产线八条。公司铝型材表面
处理自动化程度高、种类、颜色齐全,技术处于国内领先地位。
此外,公司从德国引进 4 条门窗生产线,从芬兰、意大利、德国等国家引进玻璃深加工线,建立了专门的门窗车间,可
用于生产高档的门窗、幕墙等建筑型材产品,延伸产品线,提高建筑型材产品的附加值。
2、技术和研发优势
在重视先进生产设备投资的同时,公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来,公司通过培养和引进专业技
术人才,逐年加大研发投入,持续推进技术和产品创新,取得了显著成果。公司研发中心于 2006 年被评为省级企业技术中;
2010 年底,公司被认定为高新技术企业;2012 年,公司获得“一种用于制造汽车保安件的铝合金及制备方法”发明专利一项;
2013 年,公司通过了高新技术企业复审,继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策;2014 年,公司通过了 ISO3834
(金属材料熔化焊品质要求)和 EN15085(铁路车辆及其部件的焊接)两项认证;2015 年,公司申请“一种用于制造汽车保
安件的铝合金及制备方法”和“一种铝合金内变径无缝管的挤压成型方法”发明专利两项。
公司经过多年发展,在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理等方面的技术水平均处于国内领先水
平。
(1)铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术
铝合金熔铸生产线主要分为四道工序,即熔炼、铝液净化,合金配比,铸造。公司引进先进设备,引入先进技术并通过
自主创新不断加以改进,构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。
在铝合金熔炼方面,公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线,辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装
置、倾动保温炉自动控制系统,最大限度降低原料投放频率,减少原料耗损,保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀,缩短
熔炼时间,促进节能增效。
在铝合金溶液净化方面,公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置,通过自主研发,采用多种混合气体混吹精
炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式,有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。公司凭借此
项技术于 2008 年成为美国苹果公司笔记本外壳及主体面板铝型材基材的供应商。
在铝合金配比方面,公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上,自主研发,加入特殊微量元素,大大增强铝合金的
机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能,能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求,同时为后续的挤压、加工
提供保障。
在铝合金圆铸锭铸造方面,公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术,并通过自主研发,将密排热顶立式半连续铸造挤
压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合,辅以先进的均匀化和退火热处理技术,形成行业内领先的
铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新,已熟练掌握空心圆锭铸造技术,能够生产多种空心圆铸锭,生产技术国
内领先。此项技术为公司成功研发和生产高标准的铝合金无缝管材和变径无缝管材提供了条件。
(2)模具设计及制造技术
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模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用,模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进先
进的模具加工设备,具备制造模具直径从 139mm 到 1600mm 加工能力。公司通过自主研发,已经设计并制造出规格齐全的
热挤压模具,同时在特殊模具设计及制造中取得了突破。7 系合金主要为高强超硬合金,在型材挤压时对模具的要求高,公
司通过自主设计研发,已经成功设计并制造出用于 7 系合金的挤压模具且用于了型材挤压。
(3)铝合金挤压技术
公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼,建成了信息全面的铝型材挤压智能化
信息集成系统数据库,其中包括 7 种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数,并辅以全自动生产设备通
过选取对应的技术参数发出操作指令,进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善,公司新产品的研制周期和研制
经费得以大大降低,生产效率大幅度提高,公司技术优势和综合竞争力不断增强。
公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术,在特殊铝合金挤压产品的挤
压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成,其与钢质钻探管比,具有重量轻、抗疲劳、柔
性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点,一般用于 2000-10000 米的油气井,可在低温环境下进行大幅度的升降操作,属
于高技术产品。目前,我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。
对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术,国内同行一直竞相研究却成效甚微,公司通过引进
消化吸收再创新,对技术难点逐个突破,目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术,打破了依赖进口的局面,为公司进一步优化
产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。
(4)全面、创新表面处理技术
公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线,由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电
泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽,共七十二个槽组组成,表面处理型材长度最长达 7.6 米,颜色可达 2,000
余种,能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究,终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈,将多
种表面处理工艺集中到一条生产线,提高设备使用效率,避免重复建设,节约资源,增强公司综合竞争力。同时,公司对表
面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究,取得显著成果,目前公司表面处理产品具备永不退色、
防酸、防碱、防盐雾的优异性能,且技术成熟。
3、产品质量及品牌优势
公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备,掌握先进的生产工艺和技术,产品无论在内在质量如合
金成分、强度、延伸率,还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面,都已超过
国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系,曾被国家质量技术监督检验检疫总局评定为“产品免检
单位”,所生产的“利源”牌铝合金型材为国家免检产品;2006 年,公司获得吉林省人民政府颁发的“吉林省质量管理奖”; 2009
年,公司通过了北车集团的供应商能力评定,成为其 A 级供应商;2014 年,公司通过了军工保密二级认证。公司产品凭借
质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。
产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度,先
后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司凭借品牌优势,在 2005 年长春客车厂国家领导人专列客车、2006 年沈阳
远大北京奥运工程等知名工程的铝型材招标中脱颖而出。2008 年,公司通过层层认证和遴选,最终成为美国苹果公司笔记
本电脑外壳及主体面板铝型材基材的供应商。
随后,公司深入与知名客户合作,开发新产品,通过优秀的产品品质、优质的服务与客户确立了稳定的合作关系。2009
年到 201