马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014 年年度报告
2015-14
2015 年 04 月
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 77830780 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人张彦及会计机构负责人(会计主管
人员)张彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 44
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、鼎泰新材 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
隆泰稀土、子公司、全资子公司 指 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司
广海分公司、分公司 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期 指 2014 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
董事会 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
监事会 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承
诺,请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鼎泰新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
公司的中文简称 鼎泰新材
公司的外文名称(如有) Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Ding Tai New Materials
公司的法定代表人 刘冀鲁
注册地址 安徽省马鞍山市当涂工业园
注册地址的邮政编码 243100
办公地址 安徽省马鞍山市当涂工业园
办公地址的邮政编码 243100
公司网址 www.dingtaicn.com
电子信箱 dtxc@dingtaicn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄学春 杨涛
联系地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区 安徽省马鞍山市当涂经济开发区
电话 0555-6615924 0555-6615924
传真 0555-2916511 0555-2916511
电子信箱 dtxc@dingtaicn.com dtxc@dingtaicn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 05 月 22 日 当涂工业园 340521000002878 340521150660397 15066039-7
报告期末注册 2010 年 10 月 18 日 当涂工业园 340521000002878 340521150660397 15066039-7
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 郑龙兴、李梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 812,645,896.90 721,994,655.00 12.56% 833,419,819.29
归属于上市公司股东的净利润
24,124,414.93 40,280,988.95 -40.11% 47,785,243.97
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
23,440,305.84 23,142,395.03 1.29% 34,733,092.75
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
148,544,685.58 -114,279,125.71 229.98% 27,117,124.01
(元)
基本每股收益(元/股) 0.31 0.52 -40.38% 0.61
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.52 -40.38% 0.61
加权平均净资产收益率 3.31% 5.57% -2.26% 6.66%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产(元) 963,923,502.20 1,151,219,084.02 -16.27% 1,038,085,099.61
归属于上市公司股东的净资产
717,895,444.53 724,903,341.60 -0.97% 711,863,125.65
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
23,560.24 486,730.81
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,320,000.00 20,395,600.00 14,809,000.00 -
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,172.37 -256,064.45 61,734.65 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减:所得税影响额 122,718.54 3,024,501.87 2,305,314.24 -
少数股东权益影响额(税后) -
合计 684,109.09 17,138,593.92 13,052,151.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,经济形势仍然低迷,国内工业增长动力减弱、传统优势逐步流失、新的竞争优势尚未形成、
实体经济吸引力不足,结构性矛盾的制约依然突出,回升基础尚不稳固,经济增长缺乏动力,传统工业整
体发展形势仍然保持相对低迷态势,经济发展进入低速发展的新常态。
虽然工业增速迟缓,但基于国家“稳增长、调结构、惠民生、促发展”宏观政策的促进作用,基础建设
力度加大,电力行业投资保持稳定,与基础建设、电力建设相关的产品市场需求依然活跃。在目前机遇与
挑战并存的形势下,在公司董事会的正确领导下,公司管理层积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的
产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、国内外需求萎缩、贸易摩擦、
劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、经营成本上升、融资成本高企等诸多困难下,坚持以发展为
要务,巩固传统优势,不断调整产品结构和市场营销策略,以降本增效为核心,以效益为中心,以销售为
龙头,以创新为手段,不断优化资源组合,加大技术创新力度,完善内控机制,有效提升公司治理水平,
公司整体依然保持稳健发展方向。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为:生产、销售:稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品等;自营或代理各类商品和技术进出
口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。主要产品:稀土锌铝合金镀层钢丝、稀土锌铝合金镀层钢绞
线,PC钢绞线。
报告期内,公司的经营情况如下:
项目 2014年 2013年 同比增减
营业收入 812,645,896.90 721,994,655.00 12.56%
营业成本 705,785,116.77 621,061,121.46 13.64%
营业税金及附加 1,629,986.91 1,813,208.88 -10.10%
销售费用 34,602,879.93 32,934,748.75 5.06%
管理费用 29,950,505.48 25,248,716.04 18.62%
财务费用 11,310,753.42 10,520,711.01 7.51%
营业利润 27,108,097.01 26,959,998.46 0.55%
净利润 24,124,414.93 40,280,988.95 -40.11%
扣除非经常损益后净 23,440,305.84 23,142,395.03 1.29%
利润
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报告期内,公司生产经营保持稳定,营业收入与营业成本、销售费用呈现同步增长态势;由于人工成本、环保治理等费
用支出增加,致使管理费用增长较多;资金需求量大,致使财务费用也有所增长。这些经营项目的增长,与公司的经营均保
持合理波动幅度。由于报告期内政府补助大幅减少,致使净利润降幅较大,但扣除非经常损益后的净利润与营业收入相比呈
现同步增长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,面对复杂的国内外经济形势,公司管理层严格要求自己,紧紧围绕董事会制定的战略目标,依据公司经营
计划,稳中求进,整体发展形势良好,各项业务进展顺利。在产品开发上积极调整产品结构,优化产品组合;在管理制度上
深化细节管理,加强制度建设;在市场开拓上稳定内贸市场,拓展外贸业务。
报告期内,公司研发硕果累累,完成了若干新产品的研制,扩大了公司产品的系列,拓展了公司产品的领域。同时积
极进行新项目的调研、论证。另外进行了多项技术工艺改造,优化生产工艺,有效降低了成本消耗等。
报告期内,公司管理层克服国内外经济形势的不利因素,努力克坚攻难,经过努力,公司的经营取得了预期的业绩,
各项基础工作得到扎实开展,各种管理规范得到加强。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,在国内外经济环境复苏缓慢,需求增长持续放缓,人力资源成本增加,劳动力要素趋于紧缺等的复杂情况下,
公司管理层紧盯市场,努力经营。通过努力,公司生产经营规模保持稳定,产销量与上年同期相比增幅明显。主营业务收入
情况如下:
产品名称 2014年 2013年 同比增减
钢绞线 435,361,528.99 414,766,612.60 4.97%
PC钢绞线 288,843,838.37 209,661,298.69 37.77%
钢丝 86,467,636.33 92,670,105.69 -6.69%
合计 810,673,003.69 717,098,016.98 13.05%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 177,227.2 140,367.15 26.26%
金属制品 生产量 吨 178,983.44 144,480.48 23.88%
库存量 吨 15,825.45 13,514.37 17.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 277,582,574.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.16%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 94,472,250.15 11.63%
2 第二名 94,122,747.30 11.58%
3 第三名 34,205,319.33 4.21%
4 第四名 28,442,873.60 3.50%
5 第五名 26,339,383.93 3.24%
合计 -- 277,582,574.31 34.16%
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金属制品 直接材料 606,593,815.61 85.95% 533,583,094.74 85.93% 13.68%
金属制品 直接人工 19,839,730.86 2.81% 13,671,556.45 2.20% 45.12%
金属制品 燃料动力 42,004,405.33 5.95% 38,678,485.63 6.23% 8.60%
金属制品 制造费用 37,347,164.97 5.29% 35,050,263.07 5.64% 6.55%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钢绞线 358,451,364.75 50.79% 342,029,668.67 55.08% 4.80%
PC 钢绞线 275,032,008.37 38.97% 201,229,821.88 32.41% 36.68%
钢丝 72,301,743.65 10.24% 77,723,909.33 12.52% -6.98%
合计 705,785,116.77 100.00% 620,983,399.88 100.00% 13.66%
说明
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成本构成项目中,主要是人力资源成本增加较多,致使成本结构有所变动。产品成本构成中,各产品的成本构成中,
由于PC钢绞线产量增加较多,各产品比重有所变动。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 512,819,081.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.62%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名 194,775,836.17 27.58%
2 第二名 169,898,028.26 24.06%
3 第三名 99,370,471.37 14.07%
4 第四名 28,431,066.54 4.03%
5 第五名 20,343,679.09 2.88%
合计 -- 512,819,081.43 72.62%
4、费用
报告期内,随着公司经营规模的变动,销售费用、管理费用、财务费用也不同幅度变动,虽然增幅各有差异,但均与公
司的经营规模保持一致。期间费用变动幅度较大的是管理费用,增幅为18.62%,主要由于人工成本、环保治理等费用支出
增加,致使管理费用增加较多。期间费用变动表如下:
项目 2014年 2013年 同比增减
销售费用 34,602,879.93 32,934,748.75 5.06%
管理费用 29,950,505.48 25,248,716.04 18.62%
财务费用 11,310,753.42 10,520,711.01 7.51%
5、研发支出
公司一直重视技术研发和产品创新,注重研发投入;坚持以市场为导向,积极推进技术创新工作,开
发新产品,推广新技术,切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
报告期内,公司科技研发和创新成果丰硕。公司子公司有6项专利获得国家知识产权局授权,公司顺
利通过了省级高新技术企业再认定。
报告期内,公司继续借助国家级博士后科研工作站、省级先进涂镀技术与稀土材料工程中心、多所高
校及科研机构等平台,积极开展多项科研项目的研究,主要涉及国内外前沿的防腐镀层材料、工艺等研究
项目,以及适用不同客户需求新产品研制和降低成本为目的的新工艺研究等。
报告期内,公司的研发费用支出总额为2526.52万元,占营业收入的比例为3.11%。
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6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 896,011,767.77 672,685,403.11 33.20%
经营活动现金流出小计 747,467,082.19 786,964,528.82 -5.02%
经营活动产生的现金流量净
148,544,685.58 -114,279,125.71 229.98%
额
投资活动现金流入小计 60,781,240.30 26,695,355.54 127.68%
投资活动现金流出小计 140,437,734.83 49,553,525.30 183.41%
投资活动产生的现金流量净
-79,656,494.53 -22,858,169.76 248.48%
额
筹资活动现金流入小计 596,706,241.89 519,427,467.00 14.88%
筹资活动现金流出小计 737,191,675.01 384,890,485.34 91.53%
筹资活动产生的现金流量净
-140,485,433.12 134,536,981.66 -204.42%
额
现金及现金等价物净增加额 -71,369,429.31 -2,751,127.84 2,494.19%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司的经营活动现金流量净额与上年相比,增幅为229.98%,主要是由于上期客户使用银行承兑汇票支付的
货款本期到期托收,致使本期收到的现金较多;另外,报告期内,公司预付原材料款也大幅减少,致使现金流出相应减少较
多。
2、报告期内,公司投资活动现金流量项目变动较大,主要是报告期内,公司将部分临时闲置的现金在银行做结构性存款,
在现金流量表分类时作为投资类列示的,致使投资活动现金收入、支出均呈现较大幅度变动。
3、报告期内,公司筹资活动现金流量净额增幅为-204.42%,主要是报告期内公司偿还了大量银行借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动现金流量净额为148,544,685.58元,而本年度净利润为24,124,414.93元,差异较大,主要是由于
上期客户使用银行承兑汇票支付的货款本期到期托收,致使本期收到的现金较多;另外,报告期内,公司预付原材料款也大
幅减少,致使现金流出相应减少较多;上述综合因素,致使本期经营性现金流量净额比净利润增加较多。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分行业
金属制品 810,673,003.