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东港股份:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2023-04-01

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所

关于东港股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH2023BJAA12F0009东港股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司(以下简称“东港股份公司”)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月30日出具了XYZH/2023BJAA12B0003号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对东港股份公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司2022年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解东港股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东港股份有限公司为2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 崔迎
中国注册会计师: 邹凯
中国 北京二○二三年三月三十日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:东港股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计-----
前大股东及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计-----
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业经营性往来
经营性往来
小计-----
上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
小计-----
关联自然人及其控制的法人非经营性往来
非经营性往来
小计-----
其他关联人及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
小计-----
总计-----
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

  附件:公告原文
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