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罗平锌电:2023年度审计机构履职情况报告 下载公告
公告日期:2024-03-30

云南罗平锌电股份有限公司2023年度审计机构履职情况报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为云南罗平锌电股份有限公司(以下简称罗平锌电公司)2023年度审计机构,就2023年度审计工作的履职情况汇报如下。

一、事务所基本情况

1.审计机构及人员情况

信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、审计机构履职情况

(一)审计项目质量管理机制

信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。

1.项目咨询

2023年年度审计过程中,项目组就罗平锌电公司重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计工作底稿中,经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,信永中和就罗平锌电公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

2023年年度审计过程中,信永中和实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组内部复核即在项目组范围内,由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任,负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排;事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。

4.项目质量检查

信永中和设立审计执行委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:对质量管理体系的设计、实施和运行进行评价;对年度内已完成项目进行质量风险检查;监控内外部检查项目的整改情况;根据职业道德准则要求对事务所及个人进行独立性申报检查;其他监控活动。最近一次年度检查过程中,信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问题。

5.质量管理缺陷识别与整改

信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在八个组成要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系,在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

综上,2023年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施

得到了有效执行。

(二)项目审计工作方案

2023年年度审计过程中, 信永中和针对罗平锌电公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括其中包括货币资金、存货、无形资产、商誉、营业收入等。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了罗平锌电公司年度报告披露时间要求。

(三)人力及其他资源配备

信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和项目合伙人、签字注册会计师鲍琼女士,1997年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。项目质量复核合伙人雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。签字注册会计师赵光枣先生,2004年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施的具体情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1鲍琼2021年12月28日行政监管措施中国证券监督管理委员会上海监管局在执行云能融资租赁(上海)有限公司发行公司债券2017年至2018年财务报表审计和2019年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
2鲍琼2023年8月4日行政监管措施中国证券监督管理委员会云南监管局在执行云南罗平锌电股份有限公司2022年财务报表审计业务时存在未恰当运用职业判断、对内控设计和执行的有效性执行审计程序不到位等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
3赵光枣2021年行政监中国证券在执行云能融资租赁(上海)有限公司发
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
12月28日管措施监督管理委员会上海监管局行公司债券2017年至2018年财务报表审计和2019年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
4赵光枣2023年8月4日行政监管措施中国证券监督管理委员会云南监管局在执行云南罗平锌电股份有限公司2022年财务报表审计业务时存在未恰当运用职业判断、对内控设计和执行的有效性执行审计程序不到位等问题,给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。

信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领域专家,且后台技术专家全程参与对审计服务的支持。

(四)信息安全管理

信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年3月30日


  附件:公告原文
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