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金螳螂:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0602号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称金螳螂)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月28日出具了容诚审字[2021]230Z0598号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定,金螳螂管理层编制了后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金螳螂管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金螳螂2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对金螳螂实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金螳螂的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为金螳螂披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(此页无正文,为《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司容诚专字[2021]230Z0602号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》之签字盖章页)

容诚会计师事务所 中国注册会计师:宋文

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:洪志国

中国·北京 中国注册会计师:龙兵

2021年4月28日


  附件:公告原文
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