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浙江交科:关于聘任内部审计机构负责人的公告 下载公告
公告日期:2022-07-07

浙江交通科技股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人颜勇锋先生提交的书面辞职报告。颜勇锋先生因工作岗位调整,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后仍在公司担任职工监事、法务风控部经理职务。

公司董事会对颜勇锋先生在担任公司内部审计部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!为保证公司内部审计部门工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任邢敦成先生(简历附后)为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年7月7日

附件:

内部审计部门负责人简历

邢敦成:男,1982年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。2005年7月参加工作,历任浙江省宏途交通建设有限公司贵州分公司总经理,浙江交工国际工程有限公司党委委员、副总经理、首席安全官,现任公司审计部(综合监督管理部)副总经理(主持工作),子公司浙江交工集团股份有限公司审计部(综合监督管理部)副总经理(主持工作)。除上述任职情况外,邢敦成先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询,邢敦成先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日,邢敦成先生未持有公司股票。


  附件:公告原文
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