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张裕A:监事会对2018年度内部控制自我评价报告的意见 下载公告
公告日期:2019-04-20

监事会认为:公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况;通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系;报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力;公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

监事:

孔庆昆、张岚岚、刘志军

二○一九年四月二十日


  附件:公告原文
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