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*ST新城:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-04-16
铁岭新城投资控股股份有限公司
                      内部控制审计报告
     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层    邮编:100037
电话:(010)68364878                             传真:(010)68364875
                                                          内部控制审计报告
                          内部控制审计报告
                                     中兴华内控审计字(2018)第 010004 号
铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称铁岭新城公司)2017 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
铁岭新城公司董事会的责任。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,铁岭新城公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
             中国  北京
                                               中国注册会计师:
                                              二○一八年四月十二日
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  附件:公告原文
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