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苏宁环球:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告 下载公告
公告日期:2020-04-15

苏宁环球股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

审核报告

中喜专审字【2020】第00174号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编:100062电话:010-67085873传真:010-67084147邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net

关于苏宁环球股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

审核报告

中喜专审字【2020】第00174号苏宁环球股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”)2019 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2019年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)的基础上,对后附的《苏宁环球股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的规定,编制和对外披露汇总表,确保其真实、合法、完整是苏宁环球管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们结合苏宁环球的实际情况,实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为,后附的汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解苏宁环球2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是,本报告仅供苏宁环球为2019年度年报披露之目的使用,不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 石长海

中国?北京 中国注册会计师: 李亚萍

二〇二〇年四月十三日


  附件:公告原文
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