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美好置业:监事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的意见 下载公告
公告日期:2022-04-27

留意见审计报告涉及事项的意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表、经营成果进行审计,出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见的《审计报告》(众环审字(2022)1610135号)。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,现公司监事会就上述审计报告涉及事项发表如下意见:

监事会认为中审众环出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告不会对公司2021年末的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量造成影响,较客观地反应了公司当前的经营情况。上述带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见中涉及事项不影响已发表的审计意见。

监事会同时认为公司董事会编制的《关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况,董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履行情况进行监督,切实维护广大投资者利益。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会2022年4月25日


  附件:公告原文
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