安徽古井贡酒股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日公司
的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主
管人员)朱家峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 42
第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 46
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 126
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、古井 指 安徽古井贡酒股份有限公司
集团、本集团 指 安徽古井贡酒股份有限公司(合并)
古井集团 指 安徽古井集团有限责任公司
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重大风险提示
1、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生
不利影响的重大风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中
可能存在的风险因素。
2 、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 香 港 《 大 公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在
上述选定媒体刊登为准,敬请投资者注意投资风险。
3、本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,
以中文文本为准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 古井贡酒、古井贡 B 股票代码 000596、200596
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽古井贡酒股份有限公司
公司的中文简称 古井
公司的外文名称(如有) ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写(如有)GU JING
公司的法定代表人 梁金辉
注册地址 安徽省亳州市古井镇
注册地址的邮政编码 236820
办公地址 安徽省亳州市古井镇
办公地址的邮政编码 236820
公司网址 http://www.gujing.com
电子信箱 gjzqb@gujing.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶长青 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 (0558)5712231 (0558)5710057
传真 (0558)5317706 (0558)5317706
电子信箱 ycq@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
安徽省工商行政管
首次注册 1996 年 05 月 30 日 14897271-1 341600151940008 15194000-8
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2014 年 05 月 09 日 340000400001632 341600151940008 15194000-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无。
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 杨敢林、陈链武
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 4,650,855,881.72 4,580,575,654.71 1.53% 4,197,057,315.26
归属于上市公司股东的净利润
597,041,887.34 622,004,915.79 -4.01% 725,589,286.31
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
568,353,541.08 593,950,787.12 -4.31% 711,934,788.75
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
387,494,289.89 638,255,355.31 -39.29% 1,086,867,364.46
(元)
基本每股收益(元/股) 1.19 1.24 -4.03% 1.44
稀释每股收益(元/股) 1.19 1.24 -4.03% 1.44
加权平均净资产收益率 15.05% 17.47% -2.42% 23.80%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产(元) 6,413,518,166.03 5,816,934,562.27 10.26% 5,308,127,471.04
归属于上市公司股东的净资产
4,181,050,977.96 3,742,756,257.05 11.71% 3,375,488,108.64
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-2,134,348.70 -1,394,990.98 465,158.50
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 6,045,394.97 6,438,091.17 5,871,645.90
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 17,233,109.00 10,050,415.19 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
382,500.00 0.00 0.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,729,758.11 22,311,989.53 12,188,577.39
减:所得税影响额 9,568,067.12 9,351,376.24 4,870,884.23
合计 28,688,346.26 28,054,128.67 13,654,497.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司董事会面对国内外复杂的经济形势和下行的压力,针对主业白酒面对行业寒冬的严酷局面,在新一届管
理团队和全体员工的共同努力下,秉承古井人“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,重塑信念,坚定信心,夯
实主业,创新有为,完成了 2014 年各项目标。
2014 年,公司实现营业收入 465,085.59 万元,同比增长 1.53%;利润总额 79,620.45 万元,同比下降 6.54%;净利润 59,704.19
万元,同比下降 4.01%;每股收益 1.19 元,同比下降 4.03%;经营性现金净流量 38,749.43 万元,同比下降 39.29%,公司经
营状况良好。
二、主营业务分析
1、概述
(一)创新营销模式,持续扩大销售规模
1、开展精益营销。面对销售压力,公司营销紧紧围绕战略目标,按照“稳健就是增长,保价就是提升”和“精兵简政,
放权激活”指导思想,围绕“抓动销、去库存、保价格、稳渠道”开展精益营销工作。
2、持续强化品牌传播。按照品牌“高举高打,举外打内”的策略,聚集品牌势能,开展古井贡酒全球巡礼,赞助斯诺
克比赛、感动中国人物、心动安徽新闻人物评选,古井贡酒年份原浆上市 5 周年庆典暨 2014 经销商战略沟通会等活动,持
续做好品牌传播。
3、优化产品体系。报告期内,根据市场需求,公司完成了年份原浆献礼版、省外幸福版及年份原浆 5 年的酒体质量、
包装的全面升级。
4、积极探索营销新模式。报告期公司加大网络营销力度与速度,成立互联网商务中心,建立古井贡酒天猫官方旗舰店、
淘宝工厂店、京东官方旗舰店及古井贡酒官方商城(官网)等直分销渠道。
5、全方位做好市场保障。公司持续优化销售组织架构、三通 KPI 考核,加大费用稽核和打假维权力度,保障公司市场
体系高效运行。
(二)加大研发力度,产品质量持续提升
1、产品质量保障体系更加稳固。公司拥有一支近百人的质量管理团队,同时,前期引入的一批世界领先水平大型酒体
质量检测、检验分析设备全部投入使用,全力保障公司产品质量体系高效运营。
2、推行标准化作业成果显现。公司成功入选 “安徽省工业和信息化领域标准化示范企业(第一批)”,公司设立的国家
实验室已经正式通过认证,院士工作站、博士后科研工作站如期落成。
(三)强化内部管理,不断提高经营管理水平
1、有效开展“人力资源提升年”活动。2014 年是公司的“人力资源提升年”,公司完善提升了人力资源管理机制,进
一步优化了公司的组织架构、岗位体系,成功开展职业通道建设。
2、加强内部控制、开源节流,提升资金使用效率。报告期内,公司进一步深化成本控制,制订了系统的成本控制方案。
从审计内控入手,对市场费用、工程项目等开支进行严格审计,多项成本得到有效控制。
(四)强化企业文化建设,提升公司品牌形象
公司新团队上任以来,在坚持跨越式发展的道路上提出“回归白酒行业第一阵营”和“做真人,酿美酒,善其身,济天
下”的核心价值观等一系列新理念,企业风气和企业生态更加健康向上,“新环境、新气象、新动力、新业绩”成果逐渐显
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现,营造出内部“人正事正,公平公正,风清气正”的良好环境,督促每位员工都成为古井贡献文化的践行者与传播者。
(五)报告期内,公司还存在以下不足之处
1、公司组织架构和人力资源状况满足不了企业战略发展的需求,面临着调整转型的压力。
2、随着公司规模日益扩大,市场竞争日趋激烈,来自管理、生产、采购、人力等方面的成本压力将会越来越大,需要
深入挖掘潜力、提高公司效益。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2014年,公司销售白酒6.66万吨,同比上涨3.38%,实现营业收入46.51亿元,同比上涨1.53%,实现归属于上市公司股
东所有者的净利润5.97亿元,同比下降4.01%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 66,608.13 64,427.29 3.38%
白酒类食品制造业 生产量 吨 65,680.19 66,309.2 -0.95%
库存量 吨 2,987.13 3,915.07 -23.70%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 1,216,261,023.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.15%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 经销商客户 A 470,825,726.23 10.12%
2 经销商客户 B 321,104,908.41 6.90%
3 经销商客户 C 282,787,375.85 6.08%
4 经销商客户 D 94,548,801.96 2.03%
5 经销商客户 E 46,994,211.08 1.01%
合计 -- 1,216,261,023.53 26.15%
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主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
食品制造业 直接材料 1,041,435,552.23 73.01% 978,021,881.81 72.53% 6.48%
食品制造业 直接人工 147,507,978.36 10.34% 133,456,697.33 9.90% 10.53%
食品制造业 制造费用 101,989,180.53 7.15% 93,924,997.50 6.97% 8.59%
食品制造业 燃料动力 83,662,436.07 5.87% 80,318,500.09 5.96% 4.16%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
白酒产品 1,374,595,147.19 96.37% 1,285,722,076.73 95.35% 6.91%
酒店收入 41,303,525.82 2.90% 38,970,804.86 2.89% 5.99%
其他 10,460,416.70 0.73% 23,680,998.95 1.76% -55.83%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 408,499,592.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.47%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商 A 190,276,478.21 18.38%
2 供应商 B 63,477,601.48 6.13%
3 供应商 C 56,504,876.15 5.46%
4 供应商 D 50,903,016.80 4.92%
5 供应商 E 47,337,620.23 4.57%
合计 -- 408,499,592.87 39.47%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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4、费用
无。
5、研发支出
报告期内公司研发支出15,279.20万元,占净资产 3.65%,占营业收入3.29 %。
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,470,924,405.02 5,681,044,259.07 -3.70%
经营活动现金流出小计 5,083,430,115.13 5,042,788,903.76 0.81%
经营活动产生的现金流量净
387,494,289.89 638,255,355.31 -39.29%
额
投资活动现金流入小计 2,383,026,644.60 948,305,978.93 151.29%
投资活动现金流出小计 3,218,831,202.66 2,437,480,975.37 32.06%
投资活动产生的现金流量净
-835,804,558.06 -1,489,174,996.44 43.87%
额
筹资活动现金流出小计 176,260,000.00 251,800,000.00 -30.00%
筹资活动产生的现金流量净
-176,260,000.00 -251,800,000.00 30.00%
额
现金及现金等价物净增加额 -624,570,268.17 -1,102,719,641.13 43.36%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流量净额报告期387,494,289.89元,比去年同期下降39.29%,其主要原因是:本年票据结算方式比例的
增加及税款支付增加。
2、投资活动现金流入报告期内2,383,026,644.60元,比去年同期上升151.29%,其主要原因是:本年收回到期的银行理
财产品本金。
3、投资活动现金流出报告期内3,218,831,202.66元,比去年同期上升32.06%,其主要原因是:本年购买的银行理财产品、
股票投资支出增加。
4、筹资活动产生的现金流量净额报告期内-176,260,000.00元,比去年同期下降30%,其主要原因是:本期分配现金股利
减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 4,612,235,437.15 1,426,359,089.71 69.07% 1.57% 5.78% -1.23%
分产品
白酒 4,525,663,475.64 1,374,595,147.19 69.63% 1.96% 6.91% -1.41%
酒店收入 76,460,229.81 41,303,525.82 45.98% 5.09% 5.99% -0.46%
其他 10,111,731.70 10,460,416.70 -3.45% -65.73% -55.83% -23.18%
分地区
华北 375,113,132.66 150,943,951.66 59.76% -3.43% 26.51% -9.52%
华中 3,593,793,057.50 1,064,736,548.39 70.37% 1.83% 2.60% -0.22%
华南 641,172,562.92 210,129,418.65 67.23% 3.24% 10.16% -2.06%
国际 2,156,684.07 549,171.01 74.54% 3.52% 2.12% 0.35%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2014 年末 2013 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 718,460,442.79 11.20% 1,381,930,710.96 23.76% -12.56%
应收账款 4,337,953.26 0.07% 6,374,469.99 0.11% -0.04%
存货 1,227,182,774.09 19.13% 1,075,033,137.30 18.48% 0.65%
投资性房地产 32,074,356.24 0.50% 35,188,079.66 0.60% -0.10%
固定资产 1,724,134,467.11 26.88% 1,266,481,752.59 21.77% 5.11%
在建工程 61,637,510.96 0.96% 377,338,939.54 6.49% -5.53%
2、负债项目重大变动情况
无。
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3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位:元