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德展健康:监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见 下载公告
公告日期:2024-04-12

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下:

公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期,公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日


  附件:公告原文
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