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汉威科技:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 下载公告
公告日期:2024-04-10

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,现发表如下核查意见:

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司监事会认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会2024年4月9日


  附件:公告原文
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