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软控股份:董事会审计委员会关于公司2023年年度计提资产减值准备的合理性说明 下载公告
公告日期:2024-04-03

合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,软控股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2023年末的各项资产进行了减值测试,判断存在发生减值迹象的,需要计提减值准备。

我们作为公司的董事会审计委员会委员,对公司2023年年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后,就本次资产减值准备事项发表以下说明:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后,公司2023年1-12月财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及2023年年度的经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

软控股份有限公司董事会审计委员会王荭、张伟、李云涛2024年4月3日


  附件:公告原文
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