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关于上海贝岭股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(
)
号
上海贝岭股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2
年
月
日合并及公司的资产负债表,
年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专
项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第
号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证
据是上海贝岭管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核
意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计上海贝岭股份有限公司
年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解上海贝岭
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供上海贝岭股份有限公司
年度年报披露之目的使用,不得用作任何
其他目的。
中审众环合计师事务所(告殊普通合伙)中国注册会计师:
侥书法
中国注册会计师
孟凡宁
年
月
日中国·武汉
审核报告第
页共
页
此码用于证明该审计报告是查由具有执业许可的会计师事务所出县,
“注册会计师行业统一监管平台(htrp:
//accmofsovcn)。”进行查验
报告编码:鄂24ECNTYPFV
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