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和而泰:审计委员会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 下载公告
公告日期:2024-03-30

第六届董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会于2024年3月28日召开会议审议了公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的事项。公司已就2023年度计提资产减值准备及核销资产事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出了充分的说明。经审议,公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:

公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第六届董事会审计委员会

二〇二四年三月三十日


  附件:公告原文
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