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上海机场:董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告 下载公告
公告日期:2024-03-30

上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责

情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履职,现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)2023年度履行监督职责的情况报告如下:

一、2023年度立信基本情况

(一)基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计

师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名,是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

(二)履行程序

公司董事会审计委员会2023年第三次会议分别审议通过了关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案,并将其分别提请公司董事会审议。

公司第九届董事会第十一次会议以及2022年度股东大会分别审议通过了关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案,聘请立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

二、2023年度立信履职情况

立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通与汇报,并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、审计委员会对立信2023年度履职的监督情况审计委员会2024年第一次会议审议通过了关于确定公司2023年度财务审计计划和内部控制审计计划的议案,就上述审计工作计划与立信项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到人,可保障2023年度审计工作的顺利完成;认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量,同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司2023年度财务审计工作。

审计委员会2024年第二次会议分别听取了内控注册会计师和年审注册会计师报告公司2023年度有关内控审计和财务审计的事项,并就有关问题进行了沟通;通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后,审计委员会认为公司财务会计报表已经严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

审计委员会2024年第三次会议审议通过了公司2023年度财务会计报告,审计委员会认为公司2023年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量,同意将该报告提请公司董事会审议。

四、总体评价

审计委员会按照相关监管要求及《公司章程》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对立信相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对立信的监督职责。

审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年度审计相关工作,审计行为规范有序,如期出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告,审计结论符合公司的实际情况,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

此报告。

2024年3月28日


  附件:公告原文
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