读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万科A:第十一届监事会对2023年度内部控制评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2024-03-29

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求,我们作为万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会监事审核了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,认为:

1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,建立了覆盖各业务、相对完善的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展,防范了日常经营的风险,确保了公司资产的安全和完整。

2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决策、执行和监督机制。

3、2023年度,公司内控制度执行情况良好,未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,和其他内部控制监管要求的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况,2023年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公司披露《2023年度内部控制自我评价报告》。

万科企业股份有限公司

监事会二〇二四年三月二十八日


  附件:公告原文
返回页顶