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天齐锂业:2024年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2024-03-28

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎编制2024年财务预算报告。

一、预算编制基本假设

1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未发生根本性的变化;

2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动;

3、公司所处行业发展前景未发生重大变化;

4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化;

5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

二、预算编制的基础和范围

1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关规定,针对企业经营活动编制财务预算;

2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。

三、2024年度主要预算目标

1、稳步推进公司上游和中游产能建设和爬坡,进一步提升产品质量和产能利用率;持续开拓新市场,实现经营目标。

2、不断提高经营管理水平和经营效率,增强境内外产业协同效应,降本增效,快速响应市场变化;

3、积极探索新业务新市场,继续扩大公司全球业务布局,增强公司竞争力。

四、确保预算完成的主要措施

1、加强生产经营和项目运营管理,确保生产按计划有序进行;

2、加强市场开发与客户维护,积极开拓国内外市场;

3、加强与价值链上下游的企业的战略合作;

4、优化供应链管理,在降低采购成本的同时确保供应稳定;

5、加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,提高资金利用率;

6、提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公司产品竞争力;

7、加强绩效考核,助力目标实现;

8、其他公司将采取的保障措施可参照公司2023年年度报告中“公司未来发展的展望”部分。

五、风险提示

生产经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

天齐锂业股份有限公司董事会二〇二四年三月二十八日


  附件:公告原文
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