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武汉控股:对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-03-28

公司董事:

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

首席合伙人:石文先执业资质:具备从事证券服务业务资格。涉及的主要行业包括:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。

机构简介:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。目前位列中国注册会计师协会2022年综合评价前100家会计师事务所排名第12位,国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前8位,湖北省会计师事务所综合评价排名第1位。中审众环目前拥有超过5000人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、造价、投资方面的专家组成的专业队伍,其中合伙人团队由216人组成,中国注册会计师人数近1,300名,中国注册税务师近300名,中国注册评估师100余名,中国注册造价师30余名。先后拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员等2名,中国注册会计师协会资深会员52名,中国证监会主板及创业板发行审

核委员会委员各1名,深圳交易所创业板注册制上市审核委员1名,国家会计领军人才24名,特许公认会计师(ACCA注册会员)7名,国际注册会计师100余名,先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务近百人。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会2023年度第一次会议、第九届董事会第十三次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》及《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

三、2023年度审计会计师事务所履职情况

中审众环按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。在执行审计工作的过程中,中审众环运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司认为中审众环在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等方面均能够满足公司2023年度审计工作的要求,其在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范的完成了相关审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司2024年3月26日


  附件:公告原文
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