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湖南黄金:董事会审计委员会关于计提资产减值准备和核销资产合理性的说明 下载公告
公告日期:2024-03-26

公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后能更加公允的反映截至2023年12月31日公司的财务状况和资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备和核销资产。

(此页无正文,为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备和核销资产合理性的说明》签字页。)

审计委员会委员签名:甘 亮 李希山 李荻辉

湖南黄金股份有限公司

董事会审计委员会2024年3月23日


  附件:公告原文
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