我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年证券相关业务从业经验,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够为公司提供公允的审计服务,满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求。
我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,财务报告审计费用为51万元人民币,内部控制审计费用为21万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。
独立董事:
康晓岳 何祚文 米旭明
2023年10月19日
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