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奥园美谷:监事会《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》 下载公告
公告日期:2023-04-29

专项说明》的意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥园美谷”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司监事会对董事会编制的专项说明进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司董事会对否定意见的内部控制审计报告所作出的说明真实、客观,符合公司实际情况和相关规定,监事会同意董事会的说明。

2、监事会将认真履责,监督和督促董事会及管理层进一步强化公司内部控制体系建设,加强内部控制制度的执行力,落实责任制度,保障公司合法合规运行,切实维护公司及全体股东的利益。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会二〇二三年四月二十八日


  附件:公告原文
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