关于三盛智慧教育科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2023)2200025号
关于三盛智慧教育科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2023)2200025号
三盛智慧教育科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“三盛教育公司”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三盛教育公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
由于我们于2023年4月26日出具的众环专字(2023)2200024号《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》中形成无法表示意见的基础事项的影响,我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审核意见提供基础。因此,我们无法确定《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载数据在所有重大方面是否公允反映了三盛教育公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
本审核报告仅供三盛智慧教育科技股份有限公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
此页无正文,为三盛智慧教育科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告【众环专字(2023) 2200025号】签章页。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
陈 彬
中国注册会计师:
阮养鉴
中国·武汉 2023年4月26日