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华菱线缆:关于前期会计差错更正的公告 下载公告
公告日期:2023-04-28

湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计差错更正仅影响2022年度可比数据,影响科目仅涉及应收账款、合同资产、其他非流动资产、信用减值损失及资产减值损失,对资产总额、负债总额、所有者权益总额及利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响。

一、前期会计差错更正的原因和内容

2020年公司首次执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)时,未将未到期质保金作为合同资产、其他非流动资产列报于资产负债表,为了按照新收入准则如实披露未到期质保金,公司对2022年度的可比数据即2021年度财务报表进行了调整。

二、前期会计差错更正的影响

更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述,影响财务报表项目及金额如下:

(一) 资产负债表项目

单位:元

2021年12月31日
资产负债表更正前金额更正金额更正后金额
应收账款737,539,175.25-127,288,713.81610,250,461.44
合同资产-84,711,556.5184,711,556.51
其他非流动资产632,310.0042,577,157.3043,209,467.30

(二) 利润表项目

单位:元

2021年度
利润表更正前金额更正金额更正后金额
信用减值损失-19,922,803.654,091,162.25-15,831,641.40
资产减值损失-937,325.97-4,091,162.25-5,028,488.22

(三)现金流量表项目

更正事项对公司现金流量无影响。

三、专项意见

(一)董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

(二)独立意见

公司独立董事认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。因此,我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

(三)监事会意见

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。因此,我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

(四)审计机构意见

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此专项说明执行了鉴证工作,并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-259号),认为:公司编制的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》,已按照按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》(证监会公告〔2020〕20号)的相关规定的要求编制,公允地反映了华菱线缆前期会计差错的更正情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日


  附件:公告原文
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