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R众和1:监事会对董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的意见 下载公告
公告日期:2023-04-27

的意见

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“众和股份”)监事会会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见:

1、监事会认为《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》表示认可;对审计机构出具的审计报告和专项说明无异议。

2、监事会将继续履行对董事会及管理层的监督职责,持续关注董事会及管理层落实相关措施消除审计报告中提及相关问题的进展,切实维护公司及全体股东的利益。

福建众和股份有限公司

监 事 会2023年4月27日


  附件:公告原文
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