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哈森股份:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

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伞兵华公针师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址:北京市丰台区丽泽路

号丽泽SOHOB座

层邮编:

100073电话(010)51423818传真(010)51423816

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLJCACCOUNTANTSLLP

地址(location):

北京市丰台区丽泽路

号丽泽SOHOB座

层20/F,TowerB,LizeSOHO,

LizeRoad.FengtaiDistrict,BeijingPRChina电话(tel):

-

传真(fax):

-51423816内部控制审计报告

中兴华审宇(2023)第021179号哈森商贸(中国)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈森商贸(中国〉股份有限公司(以下简称"哈森商贸公司")2022年

日的财务报告内部控制的有效性。一、哈森商贸公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈森商贸公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,哈森商贸公司于2022年

日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机"扫一扫a或进入"注册会计师行业统一监管平台(h叩//acc.rnof.gov.cn)..差行查验。报告编码:

U267XJN

(以下无正文,为哈森商贸公司内部控制审计报告之签章页〉

普通合伙〉中国注册会计师:

中国注册会计师:

2023年

统-'社会信用代码9111

102082881146K

名称类型制焉势合f*人李尊农,乔久华

经营范围

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执照(副

本)(5-4)出资额民日

万元成立口期2013年

主主忌圣部易所北京市三|三台区丽萍路

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会计师事务所

普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市丰台区丽泽路

号院

号楼南楼

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

特殊普通合伙11000167

批准报L?~口jPl:

2013佳

京财会许可(2013)0066号

、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

华人民共和国财政音I~flm

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙〉备案文件

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晶玉-中国证券监督营理委员会

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同意调入Agreetheholder

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~名Fullname

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别Sex

出生日期986-10-

Dateofbirth工作单位orkingunit身份证号码

证书编号:

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∞16701.

批准注册协会二T等省注册会t新F协会

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友证日期;DateofIssuance

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Annual ReoewalRegis位ation本证书经检验合格,继续有效一年

This certificate is validforanolher year afterthlS renewal.

薛毛毛(110001670191)!

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  附件:公告原文
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