无锡市太极实业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告2022年度
内部控制审计报告
苏公W[2023]E1268
号
无锡市太极实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无锡市太极实业股份有限公司(以下简称太极实业)2022年
月
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是太极实业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国
.
江苏
. |
无锡
总机:86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68798988传真:86 (510)68567788 Fax: 86 (510)68567788电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn