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魅视科技:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2023-04-25
关于广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2023] 23000330040号

目 录

页 次
一、报告正文1-2
二、附件3

关于广东魅视科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

司农专字[2023] 23000330040号广东魅视科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称“魅视科技”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并出具了编号为司农审字[2023] 23000330015 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,魅视科技编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是魅视科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计魅视科技2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对魅视科技实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解魅视科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为魅视科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。


  附件:公告原文
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