一、关于对公司《2022年年度报告》的审核意见公司监事会对2022年年度报告进行了认真审核,认为本报告所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年度公司经营状况。
二、关于对公司《2022年度内部控制评价报告》的审核意见经审阅公司内部控制评价报告,监事会认为:
(一)公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定,结合公司的实际情况,基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展。
(二)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
(三)2022年,公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2023年4月23日