关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
(二〇二二年度)
中准会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongzhunCertifiedPublicAccountants
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关于控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项审核说明
中准专字[2023]1063号
嘉寓控股股份公司全体股东:
我们接受委托,审计了嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了“中准审字[2023]1036号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关要求,嘉寓股份公司编制了后附的2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是嘉寓股份公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与嘉寓股份公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对嘉寓股份公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解嘉寓股份公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。