监事会经认真审核,认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证,维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州炬华科技股份有限公司监事会2023年4月21日
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炬华科技:监事会关于2022年度内部控制自我评价报告的核查意见 (下载公告) |
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公告日期:2023-04-22 |
监事会经认真审核,认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证,维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 杭州炬华科技股份有限公司监事会2023年4月21日 |
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