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华电重工:对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 下载公告
公告日期:2023-04-21

华电重工股份有限公司对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告

为控制华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)的持续关联交易风险,公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(上证发[2023]6号)的相关规定,查验华电财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,审阅天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券、期货相关业务资格)出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电财务公司定期财务报告,对与华电财务公司的关联交易情况进行风险评估,现将有关情况报告如下:

一、华电财务公司简介

华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准,根据《企业集团财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组设立的由中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)控股,华电集团系统内6家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机构,基本信息如下:

注册资本:55.41亿元

法定代表人:李文峰

住所:北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层(邮编:

100031)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代

理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。金融许可证机构编码:L0024H211000001统一社会信用代码:91110000117783037M股东构成:

序号股东名称投资金额(万元)持股比例(%)
1中国华电集团有限公司259,582.8446.85
2中国华电集团资本控股有限公司117,705.0021.24
3华电国际电力股份有限公司82,308.9014.85
4华电煤业集团有限公司50,000.009.02
5贵州乌江水电开发有限责任公司24,730.004.46
6中国华电科工集团有限公司19,785.003.57
合 计554,111.74100

二、华电财务公司2022年经营及风险管理情况

(一)华电财务公司经营情况

2022年,华电财务公司实现营业收入19.29亿元,其中利息净收入11.71亿元,营业成本7.20亿元,利润总额13.90亿元,税后净利润10.94亿元。

截至2022年12月31日,华电财务公司银行存款122.01亿元,存放中央银行款项33.32亿元。

(二)华电财务公司风险管理情况

华电财务公司2022年未发生重大风险事件和责任事故,监管指标全部达标,未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定情形。

其中:

1、行业监管指标完成值

截止2022年12月31日,华电财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

序号指标标准值2022年12月31日实际值
1资本充足率≥10%12.56%
2拆入资金比例≤100%0
3投资比例≤70%67.79%
4担保比例≤100%40.09%
5流动性比例≥25%28.26%
6不良资产率≤4%0
7不良贷款率≤5%0

2、风险控制措施执行情况

(1)控制环境

华电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制,按照《中国华电集团财务有限公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会,确立了股东会、董事会、监事会和高级管理人员之间各负其责、规范运作、互相制衡的公司治理结构。华电财务公司董事会、监事会对股东会负责,能够严格执行股东会对董事会、监事会的授权,以及落实股东会的各项决议。

华电财务公司不断加强内控机制建设,将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,完善华电财务公司内部控制制度。

(2)风险识别与评估

华电财务公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对华电财务公司及所属各单位的

经济活动进行内部审计和监督。华电财务公司各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(3)风险控制活动

1)资金管理华电财务公司根据人民银行、银保监会等有关规章制度,制定了《资金计划管理办法》《资金业务管理办法》《同业拆借业务操作手册》《存放同业业务操作手册》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

在资金计划管理方面,华电财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理,同业资金拆借管理等制度,保证公司资金的安全性、流动性和效益性。在成员单位存款业务方面,华电财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。在资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在华电财务公司开设结算账户,通过登入现金管理系统提交指令及通过向华电财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。在对外融资方面,华电财务公司融资业务的主要方式为同业拆借。同业拆借业务严格按照中国人民银行和金融监管部门的有关规定、华电财务公司内部管理制度等要求办理。2)信贷业务控制

在信贷管理方面,贷款管理实行客户经理负责制,华电财务公司贷款的对象仅限于中国华电集团有限公司的成员单位。华电财务公司根据各类业务的不同特点制定了《授信业务管理办法》《中间业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票业务管理办法》《担保业务管理办法》《贷后管理办法》《综合授信额度评价及测算规则》《综合授信实施细则》《信贷业务操作手册》等规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。

华电财务公司授信额度的审批及信贷资产的发放由风险控制委员会决定。客户服务部门审核通过的授信及贷款申请,风险管理部门依照风险控制委员的决定进行审批。

信贷管理部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。华电财务公司根据《资产质量分类管理办法》和《准备金计提管理办法》的规定定期对信贷资产进行风险分类,按信贷资产质量计提减值准备。

3)投资业务控制

华电财务公司为规范其金融股权投资及有价证券业务操作流程,加强对投资业务的管理,根据国家有关政策规定及华电财务公司相关规章制度,制定了《财务性投资业务管理办法》《股权投资管理办法》等办法制度。

①投资时实行双人操作,交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。

②财务性投资业务需投资业务部门按项目提请投资决策委员会审议通过,并报总经理审批同意,方可执行。

③金融股权投资业务需由投资业务部门提请党委会审批通过相关投资议案,并报董事会、股东会以及集团公司等决策机构审议决策,方可执行。4)内部稽核控制华电财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对华电财务公司的经济活动进行内部审计和监督。华电财务公司审计部负责内部稽核业务,针对华电财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。5)信息系统控制华电财务公司遵循一个数据中心、四个应用平台、一个基础设施、两大保障体系,循序渐进地开展系统建设。华电财务公司现有信息系统包括业务应用平台、综合管理平台、风险管理平台、服务应用平台,这四大信息平台实现了涵盖基本业务、保障结算安全、服务支撑的目标,系统运行安全可靠。2022年无信息安全事件发生。

(4)内部控制总体评价

华电财务公司的内部控制制度完善,执行有效,在资金管理方面较好地控制资金流转风险,在信贷业务方面建立了风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、本公司在华电财务公司的存贷情况

截至2022年12月31日,公司在华电财务公司的存款余额为245,508.01万元,贷款余额为3,000.00万元。

公司在华电财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生华电财

务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

四、风险评估意见

基于以上分析与判断,公司认为:

1、华电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

2、未发现华电财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号)规定的情况。

3、2022年,华电财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号)开展经营活动,其风险管理不存在重大缺陷。

华电重工股份有限公司二〇二三年四月二十一日


  附件:公告原文
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