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普利特:关于暂不披露2022年度内控审计报告的说明 下载公告
公告日期:2023-04-20

2022年8月5日,海四达集团已将其持有的公司79.7883%的股权过户至上市公司名下,标的资产已完成工商变更登记,公司取得了由启东市行政审批局核发的《营业执照》。

因本次重大资产重组,上市公司取得了标的公司的控股权,并通过派驻人员对标的公司实施有效管控。截止2022年末,上市公司根据上市监管要求和实际运行情况对内部控制体系进行调整完善,并不断完善公司各项基本管理制度。

根据中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定:“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组,无法按照规定时间建立健全内控体系的,原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时,披露内部控制审计报告”。

依照上述规定,鉴于2022年度报告期内公司刚刚完成重大资产重组,公司无需披露2022年度的内部控制审计报告。公司将在下一年度披露年度报告的同时,披露内控自我评价报告和内控审计报告。

特此说明

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会2023年4月20日


  附件:公告原文
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