读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浪潮信息:关于公司涉及财务公司的存款、贷款等金融业务的专项说明 下载公告
公告日期:2023-04-12

关于浪潮电子信息产业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

和信专字(2023)第000232号

目 录页 码
一、关于浪潮电子信息产业股份有限公司涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明1-2
二、浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务汇总表3

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○二三年四月十一日

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于浪潮电子信息产业股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务

的专项说明

和信专字(2023)第000232号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年04月11日出具了和信审字(2023)第000642号无保留意见审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求,浪潮信息公司编制了后附的“浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务汇总表”(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是浪潮信息公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计浪潮信息公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对浪潮信息公司实施2022年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解浪潮信息公司2022年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为浪潮信息公司向证券监管机构呈报2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之用,不得用作任何其他目的。

报告正文

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

附件:浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务汇总表

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王晓楠

中国·济南

中国注册会计师:谷尔莉

2023年04月11日

浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
法定代表人:彭震主管会计工作负责人:吴龙会计机构负责人:许燕燕

  附件:公告原文
返回页顶