项意见
我们本着客观公正、实事求是的态度,对截至2022年12月31日公司内部控制状况和《公司2022年度内部控制评价报告》进行了认真审核,发表意见如下:
经审核,监事会认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计相关部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对公司2022年度内部控制情况表示认可,《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
深圳市机场股份有限公司监事会
2023年3月29日
公司监事:叶文华、潘明华、郝航程