報 告 書
REPORT
关于银座集团股份有限公司 2022年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 |
中天运[2023]核字第90106号 |
二○二三年三月二十七日 |
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于银座集团股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:010-88395676传真电话:010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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报 告 书
目 录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2、 事务所营业执照复印件
3、 事务所执业证书复印件
4、 签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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银座集团股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
中天运[2023]核字第90106号银座集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司(以下称“银座股份”)2022年度财务报表,并于2023年3月27日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运[2023]审字第90098号)按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,银座股份编制了本专项说明所附的《银座集团股份有限公司 2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总表》(以下简称“汇总表”)
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银座股份 2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银座股份实施于 2022年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解银座股份 2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供银座股份 2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。