读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
伟星股份:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2023-03-22

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

天健审〔2023〕760号

浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称伟星股份公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的伟星股份公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供伟星股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为伟星股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解伟星股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

伟星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对伟星股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,伟星股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的规定,如实反映了伟星股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:江 娟

中国·杭州 中国注册会计师:朱小雪

二〇二三年三月二十日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小 计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小 计----
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小 计----
总 计----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、 非经营性往来 )
控股股东、实际控制人及其附属企业临海伟星新型建材有限公司同受控制应收账款17.81150.84138.9629.70电镀加工经营性往来
浙江伟星环境建设有限公司同一母公司其他应收款37.9237.92房租费及水电费经营性往来
浙江伟星塑材科技有限公司同受控制应收账款112.16522.51509.78124.89电镀加工经营性往来
浙江伟星商贸有限公司同受控制其他应收款40.1340.13房租费经营性往来
上海视工坊眼镜有限公司同受控制预付账款0.010.160.080.09货款经营性往来
临海市伟星物业管理有限公司同受控制应收账款0.720.72货款经营性往来
临海市伟星网络科技有限公司同受控制应收账款5.095.09货款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业伟星实业(孟加拉)有限公司子公司其他应收款1,292.525.743.941,302.20拆借款非经营性往来
广东伟星丰利织带有限公司子公司其他应收款4,787.941,351.42176.831,713.694,602.50拆借款非经营性往来
杭州伟星服饰有限公司子公司其他应收款157.44157.44往来款非经营性往来
临海市伟星化学科技有限公司子公司其他应收款21,783.2561,202.0561,812.4121,172.88往来款非经营性往来
临海市星瑞服饰科技有限公司子公司其他应收款300.001.54301.54拆借款非经营性往来
上海伟星服饰有限公司子公司其他应收款142.75142.75往来款非经营性往来
上海伟星服装辅料有限公司子公司其他应收款1,994.462,509.412,981.191,522.69往来款非经营性往来
上海伟星国际贸易有限公司子公司其他应收款2,472.781,334.891,253.472,554.20往来款非经营性往来
深圳市联星服装辅料有限公司子公司其他应收款17,422.62173,905.32177,450.5313,877.40往来款非经营性往来
深圳市伟星进出口有限公司子公司其他应收款1,513.891,313.89200.00往来款非经营性往来
潍坊中传拉链配件有限公司子公司其他应收款1,312.793,903.26130.66102.425,244.29拆借款非经营性往来
伟星国际(香港)有限公司子公司其他应收款11,244.221,411.75273.56705.3812,224.15拆借款非经营性往来
伟星国际(新加坡)有限公司子公司其他应收款7,714.605,986.25468.1113,232.74往来款非经营性往来
浙江伟星进出口有限公司子公司其他应收款463.364,046.094,366.94142.51往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计---70,618.53258,527.62586.52254,503.0975,229.58-

法定代表人:蔡礼永 主管会计工作的负责人:沈利勇 会计机构负责人:林娜


  附件:公告原文
返回页顶