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青岛啤酒股份有限公司内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2012-03-30
                                         内部控制审计报告
                                                          普华永道中天特审字(2012)第 439 号
                                                                                   (第一页,共二页)
青岛啤酒股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青啤公司”) 2011 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。
一、      企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青啤公司董事
会的责任。
二、      注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、      内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
       普华永道中天会计师事务所有限公司
       中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 邮编 200021
       总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
                                          普华永道中天特审字(2012)第 439 号
                                                               (第二页,共二页)
四、   财务报告内部控制审计意见
我们认为,青啤公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天                            注册会计师
会计师事务所有限公司                                     ————————
                                                         贾娜
中国上海市
2012 年 3 月 29 日                      注册会计师
                                                         ————————
                                                         谭磊

  附件:公告原文
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