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武汉三特索道集团股份有限公司监事会关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见 下载公告
公告日期:2012-03-22
             武汉三特索道集团股份有限公司监事会
   关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
    公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《中小
企业板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 21 号——年度报告
披露相关事宜》的有关规定出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》,主要对
公司与治理结构、财务报告和信息披露相关的内部控制制度的建立健全和有效实
施情况进行了检查和评价。
    监事会对该报告进行了认真审核,认为:
    《2011 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况
的评价是实事求是的;截至 2011 年 12 月 31 日,公司与治理结构、财务报告和
信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。
    监事会审核同意公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。
                                     武汉三特索道集团股份有限公司
                                             监   事   会
                                           2012 年 3 月 20 日

  附件:公告原文
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