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深圳市盐田港股份有限公司截止2011年12月31日的内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2012-03-17
                    深圳市盐田港股份有限公司
                    截止 2011 年 12 月 31 日的
                        内部控制审计报告
                    目录                         页码
一、审计报告                                     1-2
二、附件
    1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
    2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
*机密*
                               内部控制审计报告
                                                            中审国际 审字[2012]01020033
深圳市盐田港股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市
盐田港股份有限公司(以下简称“盐田港公司”)2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规
定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盐田港公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,盐田港公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审国际会计师事务所   中国注册会计师
                                               袁龙平
     有限公司
                       中国注册会计师
                                               秦昌明
    中国 北京
                              二〇一二年三月十五日

  附件:公告原文
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