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ST海航:独立董事关于财务公司关联交易存贷款业务的独立意见 下载公告
公告日期:2022-08-31

海南航空控股股份有限公司独立董事关于财务公司关联交易存贷款业务的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定和要求,我们作为海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,审阅了《关于海航集团财务有限公司的风险持续评估报告》并对公司涉及海航集团财务有限公司(简称“财务公司”)的关联交易事项进行了认真细致的核查,发表如下独立意见:

1.截至2022年6月30日,本公司在财务公司的贷款余额为0元,在财务公司的存款余额为0亿元。

2.受海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)总体债务风险影响,财务公司于2021年3月13日被海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”)裁定受理破产重整。2021年10月31日,海南省高院已裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》(以下简称《实质合并重整计划》)。截至2022年6月30日,公司前期存放于财务公司的存款及保证金金额,已根据《实质合并重整计划》取得对应海航集团破产重整专项服务信托计划普通类信托份额,并以信托份额评估价值列示于其他非流动金融资产,公司已不存在财务公司存款。

独立董事:张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成昌

二〇二二年八月三十日


  附件:公告原文
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