的专项说明的意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司监事会对董事会关于否定意见中涉及事项专项说明的意见如下:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见内部控制审计报告涉及的事项以及董事会对相关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。
作为公司监事,我们将督促董事会和经营层,继续完善内部控制体系,不断提升规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2022年4月30日