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万达电影:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2022-04-29
万达电影股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2022]第9-00021号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110101412022357009661
报告名称:万达电影股份有限公司2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
报告文号:大信专审字[2022]第9-00021号
被审(验)单位名称:万达电影股份有限公司
会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年04月27日
报备日期:2022年04月21日
签字人员:韩旺(620100010040),潘存君(110101300087)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

大信会计师事务所

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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第9-00021号

万达电影股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了万达电影股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包

括2021年

日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、股东权益

变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2022年

日出具大信审字[2022]第9-00002

号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2021年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表”)。一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第

号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司

编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保

证。在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为

必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所WUYIGECertified

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Internet:

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三、

审核意见我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规

定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、

其他说明事项为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵

公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

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中国注册会计师:

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  附件:公告原文
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